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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 15968 Data de lançamento: 24/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A A STA MARIA PARA EXAMES E APÓS A JAGUARI PARA INTERNAÇÃO NO HCJ ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 23.12.2024 DAS 15:10 AS 19:48 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A A STA MARIA PARA EXAMES E APÓS A JAGUARI PARA INTERNAÇÃO NO HCJ ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 23.12.2024 DAS 15:10 AS 19:48 MIN. 30,00
TOTAL 30,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.