Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15993 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das consultas da SMS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HCAA , no veic.JAV 8E71 dia 26.12.2024 das 10:30 as 16:30 min. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HCAA , no veic.JAV 8E71 dia 26.12.2024 das 10:30 as 16:30 min. |
30,00 |
|
|
27/12/2024 |
1/4 de diaria para viagem a Sta Maria levar pacientes p/consulta e exames no HCAA , no veic.JAV 8E71 dia 26.12.2024 das 10:30 as 16:30 min.
|
|
30,00 |
|
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.