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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1600 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Transporte
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Multas Veiculos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA PREF. MUN. STA MARIA -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO 25804070, INFRAÇÃO DATA 15.10 2023 AS 13:25 VEIC. JBS 5B03 ,RENAVAM 01332177643. COM VENC. EM 08.03.2024 , CFE PROC.ADM 952?2023 104,12 104,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 GUIA PREF. MUN. STA MARIA -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO 25804070, INFRAÇÃO DATA 15.10 2023 AS 13:25 VEIC. JBS 5B03 ,RENAVAM 01332177643. COM VENC. EM 08.03.2024 , CFE PROC.ADM 952?2023 104,12
06/02/2024 GUIA PREF. MUN. STA MARIA -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO 25804070, INFRAÇÃO DATA 15.10 2023 AS 13:25 VEIC. JBS 5B03 ,RENAVAM 01332177643. COM VENC. EM 08.03.2024 , CFE PROC.ADM 952?2023 104,12
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1600/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,12
TOTAL 104,12 104,12 104,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.