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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 16022 Data de lançamento: 27/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/INTERNAR E OUTRO INTERNADO PARA EXAME EM STA MARIA , N O VEIC. FYN 7C92 DIA 27.12.2024 DAS 07:10 AS 12:40 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/INTERNAR E OUTRO INTERNADO PARA EXAME EM STA MARIA , N O VEIC. FYN 7C92 DIA 27.12.2024 DAS 07:10 AS 12:40 MIN. 30,00
27/12/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/INTERNAR E OUTRO INTERNADO PARA EXAME EM STA MARIA , N O VEIC. FYN 7C92 DIA 27.12.2024 DAS 07:10 AS 12:40 MIN. 30,00
TOTAL 30,00 30,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.