Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR MICRO IRJ 6130 PARA PROCEDIMENTOS LEGAIS REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 07.02.2024 DAS 08:00 AS 14:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR MICRO IRJ 6130 PARA PROCEDIMENTOS LEGAIS REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 07.02.2024 DAS 08:00 AS 14:00 HS
30,00
09/02/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR MICRO IRJ 6130 PARA PROCEDIMENTOS LEGAIS REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 07.02.2024 DAS 08:00 AS 14:00 HS
30,00
21/02/2024
Pagamento de Empenho 1659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.