Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1695 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA PONTEIRA CURTA
Finalidade: ORDEM DE COMPRA PARA A COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
BARRA PONTEIRA CURTA
Finalidade: ORDEM DE COMPRA PARA A COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DO VEICULO AGRALE, PLACA IRO1166. |
220,00 |
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08/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/36; |
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220,00 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.