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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1722 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEMENTA EMPENHO N. 1543 DA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 07 E 08.02.2024 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 COMPLEMENTA EMPENHO N. 1543 DA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 07 E 08.02.2024 100,00
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/000013686; 100,00
16/02/2024 Pagamento de Empenho 1722/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.