Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS - FAMUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CURSO DE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO 1
Finalidade: CURSO PARA PLANEJAMENTO DO SUAS 2024 aA SER REALIZADO 05/03/2024 EM PORTO ALEGRE |
586,00 |
1.172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
CURSO DE PLANEJAMENTO SUAS 2024 MODULO 1
Finalidade: CURSO PARA PLANEJAMENTO DO SUAS 2024 aA SER REALIZADO 05/03/2024 EM PORTO ALEGRE |
1.172,00 |
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29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/249; |
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586,00 |
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29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/250; |
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586,00 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1772/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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586,00 |
05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1772/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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586,00 |
TOTAL |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.