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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1775 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6100.00 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADE DE DESLOCAMETO DE PACIENTES EM CONSULTAS AGENDADAS EM OUTROS LOCALIDADES. 5,12 31.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADE DE DESLOCAMETO DE PACIENTES EM CONSULTAS AGENDADAS EM OUTROS LOCALIDADES. 31.232,00
15/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2350; 17.745,92
20/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.745,92
21/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2361; 1.126,40
21/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2365; 1.781,76
21/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2368; 1.126,40
21/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2366; 1.873,92
23/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2369; 2.252,80
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.873,92
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.781,76
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2370; 1.126,40
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2385; 1.126,40
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2387; 1.638,40
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.252,80
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.638,40
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.126,40
16/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2450; 1.433,60
20/05/2024 Pagamento de Empenho 1775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.433,60
TOTAL 31.232,00 31.232,00 31.232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.