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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1814 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEMENTA EMPENHO N. 719 DA VIAGEM STA CRUZ DO SUL DIA 22.01.2024 64,26 64,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 COMPLEMENTA EMPENHO N. 719 DA VIAGEM STA CRUZ DO SUL DIA 22.01.2024 64,26
15/02/2024 COMPLEMENTA EMPENHO N. 719 DA VIAGEM STA CRUZ DO SUL DIA 22.01.2024 64,26
21/02/2024 Pagamento de Empenho 1814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 64,26
TOTAL 64,26 64,26 64,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.