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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1851 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Carretel com fio de nylon 3mm com 1 kg, para roçadeiras Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CARRETEL COM FIO PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS 54,00 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Carretel com fio de nylon 3mm com 1 kg, para roçadeiras Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CARRETEL COM FIO PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS 162,00
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/354; 162,00
12/03/2024 Pagamento de Empenho 1851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.