Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1851 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Carretel com fio de nylon 3mm com 1 kg, para roçadeiras
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CARRETEL COM FIO PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS |
54,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Carretel com fio de nylon 3mm com 1 kg, para roçadeiras
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CARRETEL COM FIO PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS |
162,00 |
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29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/354; |
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162,00 |
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12/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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162,00 |
TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.