Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1866 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
COXIM INFERIOR DO RADIADOR VEÍCULO PLACA IRJ 6130 |
20,00 |
60,00 |
1.00 |
CRUZETA CARDAN VEÍCULO PLACA IRJ 6130
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
COXIM INFERIOR DO RADIADOR VEÍCULO PLACA IRJ 6130 CRUZETA CARDAN VEÍCULO PLACA IRJ 6130
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. |
210,00 |
|
|
29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2439; |
|
210,00 |
|
11/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2024
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME - 9034 |
|
|
207,48 |
11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1866/2024 |
|
|
2,52 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2024 |
2,52 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,52 |
|
|