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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1930 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA A MOTORISTA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA JBG6I07, EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 19/02/2024, COM SAÍDA ÀS 05 H E 40 MIN E RETORNO ÀS 20 HORAS. 188,53 188,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 1/2 DIÁRIA A MOTORISTA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA JBG6I07, EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 19/02/2024, COM SAÍDA ÀS 05 H E 40 MIN E RETORNO ÀS 20 HORAS. 188,53
21/02/2024 1/2 DIÁRIA A MOTORISTA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA JBG6I07, EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 19/02/2024, COM SAÍDA ÀS 05 H E 40 MIN E RETORNO ÀS 20 HORAS. 188,53
22/02/2024 Pagamento de Empenho 1930/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 188,53
TOTAL 188,53 188,53 188,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.