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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1953 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Coletor para material perfuro cortante capacidade total 13 litros - caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente a rupturas e/ou perfurações e condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação; com sistema interno de impermeabilização ou saco plástico resistente com bandeja impermeável, cinta interna e fundo rígido, ou outro sistema que possibilite vedação perfeita, evitando vazamentos. Resistente a quedas, mantendo sua integridade com relação à montagem e fechamento; 4,35 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 Coletor para material perfuro cortante capacidade total 13 litros - caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente a rupturas e/ou perfurações e condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação; com sistema interno de impermeabilização ou saco plástico resistente com bandeja impermeável, cinta interna e fundo rígido, ou outro sistema que possibilite vedação perfeita, evitando vazamentos. Resistente a quedas, mantendo sua integridade com relação à montagem e fechamento; sistema de abertura e fechamento prático, seguro e que proporcione vedação perfeita; alça de transporte resistente e fixa ao coletor. Instruções de montagem e uso do fabricante colocadas de forma que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor; com indicação do limite de enchimento do coletor. - unidade Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DESCARTE DE MATERIAL DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 435,00
01/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/521586; 435,00
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2024 COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 16536 429,78
07/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1953/2024 5,22
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/03/2024 5,22 Lançada
TOTAL   5,22