O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BL PAPER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros 6,29 314,50
30.00 Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes hospitalares, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS 7,49 224,70
20.00 Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER 10,49 209,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes hospitalares, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER 749,00
23/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/6081; 749,00
07/03/2024 Pagamento de Empenho 199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.