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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOãO ANDRE LANçANOVA MACHETI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2024 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS , CFE PROC. ADMINISTRATIVO 672/2023 -DESPACHO EEM 18.01.2024 1.870,00 1.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS , CFE PROC. ADMINISTRATIVO 672/2023 -DESPACHO EEM 18.01.2024 1.870,00
23/02/2024 INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS , CFE PROC. ADMINISTRATIVO 672/2023 -DESPACHO EEM 18.01.2024 1.870,00
23/02/2024 Pagamento de Empenho 2024/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.870,00
TOTAL 1.870,00 1.870,00 1.870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.