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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2031 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: HORAS EXTRAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO ANDRE HENRIQUE CHARAO FEVEREIRO 2024 0,00 195,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO ANDRE HENRIQUE CHARAO FEVEREIRO 2024 195,57
23/02/2024 RESCISÃO DE ANDRÉ HENRIQUE CHARÃO OLIVEIRA 195,57
26/02/2024 Pagamento de Empenho 2031/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 195,57
TOTAL 195,57 195,57 195,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.