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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BONFILIO ALLI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2093 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE FIO FLEXIVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS 111,00 333,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE FIO FLEXIVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC DE OBRAS 333,00
12/03/2024 Conforme DANFE Nº 2/1114; 333,00
15/03/2024 Pagamento de Empenho 2093/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 333,00
TOTAL 333,00 333,00 333,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.