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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2133 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF E HSR NO VEIC. JBZ 7H49 NO DIA 23.02.2024 DAS 05:00 AS 14:30 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF E HSR NO VEIC. JBZ 7H49 NO DIA 23.02.2024 DAS 05:00 AS 14:30 MIN. 30,00
29/02/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF E HSR NO VEIC. JBZ 7H49 NO DIA 23.02.2024 DAS 05:00 AS 14:30 MIN. 30,00
07/03/2024 Pagamento de Empenho 2133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.