Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS BANCARIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA IPERGS DA FOLHA PGTO DEZ. 2023 |
1.087,88 |
1.087,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA IPERGS DA FOLHA PGTO DEZ. 2023 |
1.087,88 |
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12/01/2024 |
TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA IPERGS DA FOLHA PGTO DEZ. 2023
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1.087,88 |
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12/01/2024 |
Pagamento de Empenho 215/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.087,88 |
TOTAL |
1.087,88 |
1.087,88 |
1.087,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.