Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
1.107,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
1.107,52 |
|
|
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
|
1.107,52 |
|
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
|
|
162,81 |
28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2378/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
944,71 |
TOTAL |
1.107,52 |
1.107,52 |
1.107,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Contribuições RPPS -FASEM Executivo |
27/02/2024 |
162,81 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
162,81 |
|
|