Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2490 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13 SALÁRIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
1.667,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
13 SALÁRIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2024 |
1.667,17 |
|
|
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
|
1.667,17 |
|
28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.667,17 |
TOTAL |
1.667,17 |
1.667,17 |
1.667,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.