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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA P/REUNIÃO AM CENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 29.02.2024 DAS 07:30 AS 17:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA P/REUNIÃO AM CENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 29.02.2024 DAS 07:30 AS 17:00 HS 30,00
29/02/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA P/REUNIÃO AM CENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 29.02.2024 DAS 07:30 AS 17:00 HS 30,00
05/03/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2024 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.