Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2545 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA P/REUNIÃO AM CENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 29.02.2024 DAS 07:30 AS 17:00 HS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA P/REUNIÃO AM CENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 29.02.2024 DAS 07:30 AS 17:00 HS |
30,00 |
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29/02/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM STA MARIA P/REUNIÃO AM CENTRO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 29.02.2024 DAS 07:30 AS 17:00 HS
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30,00 |
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05/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2024
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.