Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
Função: | Comércio e Serviços | ||||
Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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50.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos | 3,45 | 172,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/02/2024 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos | 172,50 | ||
26/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/915; | 172,50 | ||
30/04/2024 | Pagamento de Empenho 2559/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,50 | ||
TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |