Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2572 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1949/2024 EQUIVALENTE A MAIS OITO DIAS RPA DO MOTORISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
65,54 |
524,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1949/2024 EQUIVALENTE A MAIS OITO DIAS RPA DO MOTORISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
524,32 |
|
|
07/03/2024 |
Conforme Recibo Nº 566; |
|
524,32 |
|
08/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2024
ALEXANDRE OLIVEIRA - 15734 |
|
|
440,42 |
08/03/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2572/2024 |
|
|
57,68 |
08/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2572/2024 |
|
|
26,22 |
TOTAL |
524,32 |
524,32 |
524,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS -Retenções |
08/03/2024 |
57,68 |
|
Lançada |
ISS |
08/03/2024 |
26,22 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
83,90 |
|
|