Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALBER ALMEIDA LICHTENECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CONTRATAÇÃO TEM´PORÁRIA POR RPA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 07 DIAS APARTIR DO DIA 27.02.2024 NA SEC. DE EDUCAÇÃO,CFE MEMORANDO 051/2024 |
65,54 |
458,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
CONTRATAÇÃO TEM´PORÁRIA POR RPA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 07 DIAS APARTIR DO DIA 27.02.2024 NA SEC. DE EDUCAÇÃO,CFE MEMORANDO 051/2024 |
458,78 |
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07/03/2024 |
Conforme Recibo Nº 567; |
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458,78 |
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08/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2024
ALBER ALMEIDA LICHTENECKER - 12725 |
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385,37 |
08/03/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2573/2024 |
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50,47 |
08/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2573/2024 |
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22,94 |
TOTAL |
458,78 |
458,78 |
458,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS -Retenções |
08/03/2024 |
50,47 |
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Lançada |
ISS |
08/03/2024 |
22,94 |
|
Lançada |
TOTAL |
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73,41 |
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