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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2635 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade: Auxílios para Intituições de Caráter Assistencial a Pessoas com Deficiência no Município
Conta de Despesa: 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: MENSALIDADES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROJETOS PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES A ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANADA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA A CIDADÃOS ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS - JANEIRO/FEVEREIRO 5.697,65 11.395,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 PROJETOS PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES A ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANADA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA A CIDADÃOS ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS - JANEIRO/FEVEREIRO 11.395,30
29/02/2024 PROJETOS PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SUBVENÇÕES A ENTIDADE QUE ATENDA A DEMANADA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA A CIDADÃOS ATENDIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS - JANEIRO/FEVEREIRO 11.395,30
01/03/2024 Pagamento de Empenho 2635/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.395,30
TOTAL 11.395,30 11.395,30 11.395,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.