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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 266 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESTAÇÃO DE CTAS TCE 2023 ,ABERTURA EXERCICIO DE 2024 ,SIAFIC E PIPCP NOS DIAS 17 A 19.01.2024 377,07 942,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 2 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESTAÇÃO DE CTAS TCE 2023 ,ABERTURA EXERCICIO DE 2024 ,SIAFIC E PIPCP NOS DIAS 17 A 19.01.2024 942,68
15/01/2024 2 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESTAÇÃO DE CTAS TCE 2023 ,ABERTURA EXERCICIO DE 2024 ,SIAFIC E PIPCP NOS DIAS 17 A 19.01.2024 942,68
17/01/2024 Pagamento de Empenho 266/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 942,68
TOTAL 942,68 942,68 942,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.