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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 267 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CURSO DE FORMAÇÃO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.01.2024 SAIDA 06:00 RETORNO 21:30 MIN 188,53 188,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CURSO DE FORMAÇÃO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.01.2024 SAIDA 06:00 RETORNO 21:30 MIN 188,53
16/01/2024 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CURSO DE FORMAÇÃO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.01.2024 SAIDA 06:00 RETORNO 21:30 MIN 188,53
17/01/2024 Pagamento de Empenho 267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 188,53
TOTAL 188,53 188,53 188,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.