Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA ,IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 16.01.2024 DAS 04:45 AS 13:45 MIN
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA ,IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 16.01.2024 DAS 04:45 AS 13:45 MIN
30,00
23/02/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM,HCAA ,IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 16.01.2024 DAS 04:45 AS 13:45 MIN
30,00
27/02/2024
Pagamento de Empenho 277/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.