Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024 |
0,00 |
137,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FÉRIAS MARÇO 2024 |
137,75 |
|
|
01/03/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 |
|
137,75 |
|
12/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2885/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
137,75 |
TOTAL |
137,75 |
137,75 |
137,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.