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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS MARÇO 2024 0,00 1.107,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS MARÇO 2024 1.107,39
01/03/2024 FOLHA DE FÉRIAS MARÇO 2024 1.107,39
06/03/2024 Pagamento de Empenho 2898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,39
TOTAL 1.107,39 1.107,39 1.107,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.