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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM (VEÍCULO PLACA IKQ 1737) 390,00 390,00
2.00 CABO BATERIA 70 MM (VEÍCULO PLACA IKQ 1737) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. 109,00 218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM (VEÍCULO PLACA IKQ 1737) CABO BATERIA 70 MM (VEÍCULO PLACA IKQ 1737) Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. 608,00
12/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/246; 608,00
19/03/2024 Pagamento de Empenho 2979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 608,00
TOTAL 608,00 608,00 608,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.