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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3069 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE INTERNADO EM JAGUARI PARA EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 09.03.2024 -SABADO DAS 16:20 AS 20:45 MIN 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE INTERNADO EM JAGUARI PARA EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 09.03.2024 -SABADO DAS 16:20 AS 20:45 MIN 30,00
11/03/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE INTERNADO EM JAGUARI PARA EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 09.03.2024 -SABADO DAS 16:20 AS 20:45 MIN 30,00
15/03/2024 Pagamento de Empenho 3069/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.