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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3101 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO A ELEBORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIOS ECONOIMICO -FINANCEIRO DOS CONTRATOS CFE LEI 14.133/2021 , NOS DIAS 14 E 15.03.2024 NA SEDE DO IGAM , SAIDA DIA 13 AS 14:00 RETORNO DIA 15.03.2024 AS 22:00 HS 377,07 942,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO A ELEBORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIOS ECONOIMICO -FINANCEIRO DOS CONTRATOS CFE LEI 14.133/2021 , NOS DIAS 14 E 15.03.2024 NA SEDE DO IGAM , SAIDA DIA 13 AS 14:00 RETORNO DIA 15.03.2024 AS 22:00 HS 942,68
13/03/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO A ELEBORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIOS ECONOIMICO -FINANCEIRO DOS CONTRATOS CFE LEI 14.133/2021 , NOS DIAS 14 E 15.03.2024 NA SEDE DO IGAM , SAIDA DIA 13 AS 14:00 RETORNO DIA 15.03.2024 AS 22:00 HS 942,68
13/03/2024 Pagamento de Empenho 3101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 942,68
TOTAL 942,68 942,68 942,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.