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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3219 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETIFICA VOLANTE 150,00 150,00
1.00 SOLDA EIXO PILOTO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA E O VEICULO CARGO, PLACA IUB5807. AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 RETIFICA VOLANTE SOLDA EIXO PILOTO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA E O VEICULO CARGO, PLACA IUB5807. AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 270,00
15/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/871; 270,00
19/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME - 11885 261,95
19/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3219/2024 8,05
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/03/2024 8,05 Lançada
TOTAL   8,05