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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3256 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARVEROL 250 MG COM 20 CP PARA FCIA HOSPITALAR, MOTIVO PACIENTE INTERNADO ESTAR NECESSITANDO COM URGÊNCIA DO MEDICAMENTO. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARVEROL 250 MG COM 20 CP PARA FCIA HOSPITALAR, MOTIVO PACIENTE INTERNADO ESTAR NECESSITANDO COM URGÊNCIA DO MEDICAMENTO. 210,00
15/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/000024370; 210,00
18/03/2024 Pagamento de Empenho 3256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.