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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NJL NEUBARTH E CIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3259 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 50 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 TINTA TECIDO 37 ML 4,38 122,64
23.00 TINTA PVA FOSCA 16,68 383,64
4.00 VERNIZ PARA TINTA INCOLOR 22,85 91,40
5.00 AGULHA CROCHE 1,75 3,24 16,20
5.00 AGULHA CROCHE 2,75 4,50 22,50
10.00 AGULHA COSTURA 3 0,35 3,50
10.00 AGULHA COSTURA 8 0,30 3,00
1.00 Cones de barbante para crochê número 3, 400m cores 9,50 9,50
4.00 LINHA PARA COSTURA 7,45 29,80
6.00 Novelos de linha de Crochê de cores variadas 19,44 116,64
6.00 LINHA DE LÃ PAA TRICO NOVELO 100 G 12,38 74,28
100.00 FITA CETIM N 5 7,44 744,00
7.00 FITA CETIM N 1 19,44 136,08
5.00 RENDA DE NYLON 37 MM PECA 50M 65,20 326,00
5.00 TECIDO ALGODAO CRU PARA PINTURA 19,52 97,60
8.00 TECIDO TRICOLINE 24,44 195,52
1.00 FIBRA PARA ENCHIMENTO (SACOS GRANDE) DE 1KG 30,00 30,00
40.00 OLHOS BONECA P COLAR ARTESANATO 0,60 24,00
2.00 CANETA PARA TECIDO: ROSA, AZUL, VERDE, AMARELO, PRETO, MARROM, VERMELHO E LARANJA ( 3 DE CADA COR) 7,24 14,48
2.00 TESOURA DE COSTURA 21,40 42,80
100.00 ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE 25 MM 0,35 35,00
100.00 BOTAO PEROLA 8MM BRANCA 0,14 14,40
100.00 MEIA PEROLA P COLAR 8MM 0,08 7,50
5.00 ARGILA 3,58 17,90
1.00 LINHA FIO ENCERADO CONE 100 G Finalidade: Aquisição de materiais para atividades de artesanato que será ministrado no Núcleo de Apoio a Atenção Básica ( NAAB) 23,15 23,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 TINTA TECIDO 37 ML TINTA PVA FOSCA VERNIZ PARA TINTA INCOLOR AGULHA CROCHE 1,75 AGULHA CROCHE 2,75 AGULHA COSTURA 3 AGULHA COSTURA 8 Cones de barbante para crochê número 3, 400m cores LINHA PARA COSTURA Novelos de linha de Crochê de cores variadas LINHA DE LÃ PAA TRICO NOVELO 100 G FITA CETIM N 5 FITA CETIM N 1 RENDA DE NYLON 37 MM PECA 50M TECIDO ALGODAO CRU PARA PINTURA TECIDO TRICOLINE FIBRA PARA ENCHIMENTO (SACOS GRANDE) DE 1KG OLHOS BONECA P COLAR ARTESANATO CANETA PARA TECIDO: ROSA, AZUL, VERDE, AMARELO, PRETO, MARROM, VERMELHO E LARANJA ( 3 DE CADA COR) TESOURA DE COSTURA ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE 25 MM BOTAO PEROLA 8MM BRANCA MEIA PEROLA P COLAR 8MM ARGILA LINHA FIO ENCERADO CONE 100 G Finalidade: Aquisição de materiais para atividades de artesanato que será ministrado no Núcleo de Apoio a Atenção Básica ( NAAB) 2.581,53
11/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/000021741; 2.581,53
17/04/2024 Pagamento de Empenho 3259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.581,53
TOTAL 2.581,53 2.581,53 2.581,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.