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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3287 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2091.20 Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO PLANTAO MEDICO 24HS 07 DIAS POR SEMANA PARA PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL. 143,46 300.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO PLANTAO MEDICO 24HS 07 DIAS POR SEMANA PARA PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL. 300.000,00
08/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 33; 102.865,92
13/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2024 - REF. MAIO/2024 CASTELAN & CIA LTDA ME - 12440 100.798,32
13/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3287/2024 2.067,60
07/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/34; 109.401,60
11/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 107.202,63
11/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3287/2024 2.198,97
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 00/45; 46.435,52
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 46.435,52
TOTAL 300.000,00 258.703,04 258.703,04
SALDO A PAGAR 41.296,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/05/2024 2.067,60 1194/2024 Lançada
ISS 11/06/2024 2.198,97 1490/2024 Lançada
TOTAL   4.266,57