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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 338 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO SAÚDE FERIAS JANEIRO 2024 0,00 2.016,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 AUXÍLIO SAÚDE FERIAS JANEIRO 2024 2.016,33
18/01/2024 FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 2.016,33
20/02/2024 Pagamento de Empenho 338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,71
19/03/2024 Pagamento de Empenho 338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 741,23
28/03/2024 estorno de liquidação de empenho -1.185,39
28/03/2024 estorno de empenho -1.185,39
TOTAL 830,94 830,94 830,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.