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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3420 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS, STA CASA DE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JAE 9G30 DIA 21.03.2024 DAS 03:00 AS 18:30 MIN. 188,53 188,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS, STA CASA DE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JAE 9G30 DIA 21.03.2024 DAS 03:00 AS 18:30 MIN. 188,53
27/03/2024 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS, STA CASA DE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JAE 9G30 DIA 21.03.2024 DAS 03:00 AS 18:30 MIN. 188,53
28/03/2024 Pagamento de Empenho 3420/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 188,53
TOTAL 188,53 188,53 188,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.