Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3701 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
0,00 |
3.137,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL MARÇO 2024 |
3.137,43 |
|
|
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024 |
|
3.137,43 |
|
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 3701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.137,43 |
TOTAL |
3.137,43 |
3.137,43 |
3.137,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.