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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4072 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros Finalidade: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS QUE FOI DANIFICADA NO ULTIMO TEMPORAL. 33,69 134,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros Finalidade: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS QUE FOI DANIFICADA NO ULTIMO TEMPORAL. 134,76
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/3001; 134,76
04/06/2024 Pagamento de Empenho 4072/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,76
TOTAL 134,76 134,76 134,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.