Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS ,HUSM NO VEIC. JAE4 9G30 DIA 03.04.2024 DAS 07:00 AS 18:30 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS ,HUSM NO VEIC. JAE4 9G30 DIA 03.04.2024 DAS 07:00 AS 18:30 MIN.
30,00
03/04/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM SANTIAGO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS ,HUSM NO VEIC. JAE4 9G30 DIA 03.04.2024 DAS 07:00 AS 18:30 MIN.
30,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4134/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.