Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4270 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CLARITROMICINA
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NA FARMACIA BASICA NAO TEM |
114,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
CLARITROMICINA
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POIS NA FARMACIA BASICA NAO TEM |
228,00 |
|
|
31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/512; |
|
228,00 |
|
05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 4270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
228,00 |
TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.