Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
430 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 |
0,00 |
306,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2024 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2024 |
306,95 |
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18/01/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 |
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306,95 |
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19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 430/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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306,95 |
TOTAL |
306,95 |
306,95 |
306,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.