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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4304 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA O 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO JBG9E56 COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS. 395,92 791,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA O 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO JBG9E56 COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS. 791,84
10/04/2024 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA O 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO JBG9E56 COM SAÍDA DIA 15.04 AS 14HS E RETORNO DIA 17.04 AS 22HS. 791,84
15/04/2024 Pagamento de Empenho 4304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 791,84
TOTAL 791,84 791,84 791,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.