Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA/AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, IOF, HCAA, NO VEÍCULO JBO3E50, NO DIA 10.04.2024, COM SAÍDA AS 04:00 HS E RETORNO 16:46 MIN.
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA/AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, IOF, HCAA, NO VEÍCULO JBO3E50, NO DIA 10.04.2024, COM SAÍDA AS 04:00 HS E RETORNO 16:46 MIN.
98,97
07/05/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA/AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM, IOF, HCAA, NO VEÍCULO JBO3E50, NO DIA 10.04.2024, COM SAÍDA AS 04:00 HS E RETORNO 16:46 MIN.
98,97
07/05/2024
Pagamento de Empenho 4314/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.