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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4362 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA PARA O VEÍCULO JBS5B03, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12.04. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA PARA O VEÍCULO JBS5B03, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12.04. 35,00
15/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 24825; 35,00
18/04/2024 Pagamento de Empenho 4362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.