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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 438 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS JANEIRO 2024 0,00 632,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS JANEIRO 2024 632,36
18/01/2024 FOLHA DE FÉRIAS, JANEIRO 2024 632,36
20/02/2024 Pagamento de Empenho 438/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 632,36
TOTAL 632,36 632,36 632,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.